市審計局多措并舉推動審計整改提質(zhì)增效
過去的一年,市審計局以高站位、嚴(yán)標(biāo)準(zhǔn)、硬舉措貫徹落實黨中央、國務(wù)院、省委省政府關(guān)于建立健全審計查出問題整改長效機(jī)制的要求,通過強(qiáng)化督導(dǎo)、貫通協(xié)同、完善程序等,持續(xù)推動審計整改工作提質(zhì)增效。
聚焦關(guān)鍵重點,強(qiáng)化整改督導(dǎo)
去年,市審計局圍繞重要政策落實、重點項目實施、重大資金使用、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計等問題的整改情況開展督導(dǎo)督辦、抽查核查。
開展專項督查。市委審計辦、市審計局派出6個督導(dǎo)組,對24個審計項目357個問題的整改情況進(jìn)行督查。對督查中發(fā)現(xiàn)的5個方面13個問題在全市范圍內(nèi)進(jìn)行通報,追責(zé)問責(zé)92人次,促進(jìn)建立健全政策制度86項。
開展專題督辦。對審計專報反映的55家單位70名領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計整改情況進(jìn)行跟蹤督辦,推動87個難點問題有效整改。同時,會同市政府督查室對“審計要情”反映的農(nóng)村學(xué)校建設(shè)等專項資金使用情況進(jìn)行調(diào)研督導(dǎo),揭示了工作不扎實、項目建設(shè)不規(guī)范以及驗收和結(jié)算滯后等問題。
配合重點核查。抽調(diào)骨干力量組成工作專班,對全市違規(guī)舉債虛假化債情況進(jìn)行核查,及時反饋審計發(fā)現(xiàn)的問題和整改情況。
推進(jìn)貫通協(xié)同,增強(qiáng)工作合力
去年,市審計局立足經(jīng)濟(jì)監(jiān)督定位,在橫向協(xié)作上發(fā)力、用力,確保問題整改出實效。
全力配合人大預(yù)決算審查監(jiān)督。會同市人大常委會對市級預(yù)算執(zhí)行審計、市本級3個專項資金審計整改情況進(jìn)行督辦。審計查出的120個問題中已按規(guī)定時間節(jié)點完成整改99個;對尚未整改到位的問題,進(jìn)一步督促細(xì)化整改措施、壓實整改責(zé)任。
大力促進(jìn)與紀(jì)檢監(jiān)察、巡視巡察的監(jiān)督貫通。建立健全與紀(jì)檢監(jiān)察的監(jiān)督貫通機(jī)制,2022年共向紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)移送線索46件;集中向巡察機(jī)構(gòu)提供被巡察對象審計資料和整改落實臺賬清單,并動態(tài)跟進(jìn)被審計單位對巡察反饋問題的整改落實情況。
聚力推進(jìn)財審聯(lián)動。牢牢把握“落實政府過緊日子”分領(lǐng)域?qū)m椪涡袆右?,?lián)合市財政局對2018—2020年全市無預(yù)算、超預(yù)算安排支出方面的10個問題整改情況進(jìn)行跟蹤檢查。
完善工作程序,提升整改質(zhì)效
去年,市審計局將整改成效作為推動工作的有力抓手,在形成工作閉環(huán)上下功夫。嚴(yán)管臺賬清單。在健全審計整改工作臺賬、審計查出問題后續(xù)整改落實清單的基礎(chǔ)上,通過工作臺賬對接整改落實、后續(xù)整改落實兩個清單,對分階段整改和持續(xù)整改問題的整改落實情況實行動態(tài)管理。建立通報制度。市委審計辦對未按時間節(jié)點報送整改資料、審計整改結(jié)果不規(guī)范、審計查出問題無客觀理由未整改落實等情況每季度進(jìn)行通報,2022年共對39個相關(guān)問題進(jìn)行通報。強(qiáng)化督導(dǎo)考核。將審計整改工作完成情況納入全市績效考核內(nèi)容,對未在規(guī)定時間內(nèi)完成整改的、整改不力被通報的和被問責(zé)的,提出扣分建議。
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